审计局

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一、职能职责

1.贯彻执行国家审计工作的方针、政策和法律、法规。负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,制订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制订并组织实施年度审计计划,组织对全县重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市、县重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查,对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

2.负责对县级财政收支和法律、法规规定属审计监督范围的财务收支的真实、合法、效益进行审计监督,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。

3.向县长提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受县政府委托向县人大提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告,向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向县级有关部门和乡镇人民政府通报审计情况及审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

(1)县级财政预算执行情况和其他财政收支,县级各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2)各乡镇人民政府预算的执行情况、决算以及其他财政收支、县级财政转移支付资金。

(3)使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(4)政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算。

(5)县属国有企业和地方金融机构以及县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益。

(6)政府部门以及其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(7)国际组织和外国政府在高县的援助、贷款项目的财务收支。

(8)法律、行政法规和地方性法规、政府规章规定应由县审计局审计的其他事项。

5.按规定对依法属于县审计局审计监督的单位主要负责人(含主持工作一年以上的副职领导)实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合上级机关行政复议和有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.组织审计县政府和县政府主管部门驻外非经营性机构的财政财务收支,依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债、损益。

10.承办县政府交办的其他事项。

二、内设科(室)岗位职责

(一)办公室。

负责机关日常政务的综合协调;负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信访维稳、政务公开、效能建设、机关财务、资产管理、安全保卫和政务接待等工作;编制全局审计工作计划;起草机关管理方面的综合性文件;负责审计业务综合考核工作;负责审计业务统计工作;负责机关政务网络信息发布;承办机关党群和精神文明建设等工作;组织办理人大代表建议、政协委员提案。承担机构编制、人事劳资管理、教育培训、审计专业技术职称考评等工作;联系特约审计员;负责离退休人员的服务工作;贯彻执行审计工作的法律、法规、行政规章、审计准则和指南以及相关规章制度等;负责有关规范性文件的合法性审核工作;实施审计执法和审计业务质量的监督检查;承担机关行政调解、行政复议、行政应诉和普法、依法治理等工作。

(二)财政金融企业审计股。

负责审计同级预算执行、其他财政收支及税收征管、县国库办理县级预算资金的收纳拨付情况;负责审计乡镇人民政府财政收支、决算以及其他财政收支、税收征管情况;牵头起草审计结果报告、审计工作报告及审计发现问题的纠正和处理结果报告。负责审计县属国有金融机构和国有资本占控股或主导地位的金融机构、上级审计部门授权或统一组织的有关金融机构的资产、负债、损益;负责审计县属国有担保公司、政府性融资平台公司;对地方债券和集资进行审计监督;承办县政府授权的金融审计监督事项。负责审计县属国有及国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益,组织实施对其他国有及国有资本占控股或主导地位企业的审计监督;依照法律、法规规定或县政府要求对其他企业进行审计监督;负责指导、监督县内内部审计工作;组织协调对社会审计机构出具的属于审计机关审计监督对象的单位的相关审计报告核查工作。开展其他相关审计、专项审计调查。

(三)行政事业与资源环保审计股。

负责审计县级人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、政党组织、社会团体的财政财务收支;组织审计县政府有关部门的预算执行和财政财务收支;负责审计县政府主管部门管理的教科文卫专项资金;负责审计县政府主管部门管理和其他单位受县政府或县政府主管部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。负责审计县政府主管部门管理、其他单位受县政府或县政府主管部门委托管理的农业专项资金、资源能源和生态环境保护资金、扶贫开发资金、移民资金等;负责审计国际组织和外国政府在高县的援助、贷款和赠款项目的财务收支和项目执行情况;负责审计县政府或县政府主管部门驻外非经营性机构的财务收支;开展外债审计、专项审计。开展其他相关审计、专项审计调查。

(四)经济责任审计股。

承担对县级各部门正职领导干部和各乡镇党委政府正职领导干部(含主持工作一年以上的副职领导干部)、县属国有及国有控股企业法定代表人及依法属于县审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。承担县经济责任审计工作联席会议的有关工作。开展相关审计、专项审计调查。

(五)固定资产投资审计股。

负责审计政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算、县管国家重大工程项目资金的筹集、使用情况;组织对县管其他国家建设项目和县属国有及国有控股施工企业、房地产业的审计监督。开展其他相关审计、专项审计调查任务。

(六)投资审计信息中心职能职责为:主要负责政府投资项目审计和审计信息化建设的技术服务工作。

三、单位结构及人员情况

(一)单位机构:机关单位1个,事业单位1个

(二)人员编制情况:公务员15人,工勤1人,事业5人

(三)实有人员:在职职工22人,其中公务员16人,工勤1人,事业人员5人;退休人员4人。

四、附则

地址:高县庆符镇兴盛路152号政府大楼七楼

邮编:645151

电话:0831-5419781

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